目 录
第一部分 必赢242net官网概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 必赢242net官网2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 必赢242net官网2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 必赢242net官网概况
一、单位主要职责
必赢242net官网(以下简称市一院)是全市成立较早的公立医院,始建于1950年,所属景德镇市卫生健康委员会二级差额财政拨款事业单位。必赢242net官网的主要职能为:医疗、教学、科研、 预防、保健和急救服务,是一所大型综合性“三级甲等”医院。
二、机构设置及人员情况
2024年市一院共有预算单位1个,属景德镇市卫生健康委员会二级差额财政拨款预算单位,包括:必赢242net官网。医院现有开放床位1200张,设有临床一、二级专业科室47个,医技科室12个。其中:2个省重点专科(心内科、神经内科);3个市领先学科(心内科、神经内科、肝胆外科);11个省市共建学科(检验科、肿瘤内科、普外科、肝胆外科、眼科、心内科、小儿神经内科、呼吸与危重症医学科、产科、内分泌科、神经内科)。
编制人数共计741人,其中:行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数741人。实有人数共计1541人,其中:在职人数小计652人,包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数0人,部分补助事业人员在职人数652人;离休人数小计0人;退休人数小计401人。
第二部分 必赢242net官网2024年单位预算表
第三部分 必赢242net官网2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年必赢242net官网收入预算总额为74,047.89万元,较上年预算安排增加4,295.49万元,主要原因:考虑到公立医院的持续发展,且2024年度无新冠疫情封控的情况下,增加相应收入预算;财政拨款收入1,749.23万元,较上年预算安排减少3.17万元;事业单位经营收入71,474.25万元,较上年预算安排增加3,474.25万元;其他收入30万元,较上年预算安排增加30万元;上年结转金额为794.42万元,较上年预算安排增加794.42万元。
(二)支出预算情况
2024年必赢242net官网支出预算总额为74,047.89万元,较上年预算安排增加4,295.49万元,主要原因:考虑到公立医院的持续发展,收入预算增加,支出预算相应增加;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1,749.23万元,较上年预算安排减少3.17万元;其中:工资福利支出1,714.01万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助35.22万元,资本性支出0万元。项目支出72,298.67 万元,较上年预算安排增加4,298.67万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出1,673.38万元,较上年预算安排增加109.91万元;卫生健康支出71,404.51万元,较上年预算安排增加3,805.59万元;住房保障支出970万元,较上年预算安排增加380万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年必赢242net官网财政拨款支出预算总额1,749.23万元,较上年预算安排减少3.17万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1,749.23万元,较上年预算安排减少3.17万元;其中:工资福利支出1,714.01万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助35.22万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出1,749.23万元,住房保障支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位无行政参公单位,无机关运行经费
(七)政府采购情况
2024年政府采购总额32,204.27万元,其中:集中采购32,204.27万元,分散采购0万元,政府购买服务0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年8月31日,单位共有车辆4辆;其中:一般业务用车实有数4辆,特殊业务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:超声胃镜及主机一套280万元,治疗内镜(主机胃镜两根、肠镜两根)一套430万元,三维多导心电生理仪系统一套280万元,椎间孔镜摄像系统1批250万元,可移动开放式CT一台300万元。
(九)市一院项目绩效情况说明
1)项目概述
市一院实行绩效目标管理二级项目为:2024年公立医院综合运营(事业收入),涉及公立医院正常营运,开展医疗救治服务。涉及自有资金 70,154.98 万元。
2)立项依据
按照2024年公立医院事业收入预算确定事业支出,合理统筹安排2024年公立医院综合运营(事业收入)项目。
3)实施主体
必赢242net官网。
4)实施方案
以收定支,合理控制药占比,耗占比,提高医疗服务收入;合理控制费用,提高医疗服务能力水平。
5)实施周期
2024年1月1日——2024年12月31日。
6)年度预算安排
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1,673.38万元,卫生健康支出67,511.60万元,住房保障支出970万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年必赢242net官网“三公”经费财政拨款安排0万元,其中:
因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出:包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。
(三)对个人和家庭补助支出:包括离退休费、生活补助,其他生活补助支出等。
(四)资本性支出:包括办公设备购置、软件及硬件购置、专用设备购置等。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。